把这95,000块钱作为应收账款然后每期收款时,冲销相应部分的应收账款
谢谢除每期收款外,处置固定资产分期付款和它的收入可以走一张凭上吧因要做无票收入,怎么樣把应交税金加里面
这个我知道走应收账款怎样做详细的分录,固定资产分期付款处理怎样和应收帐款结合做账能帮忙写一下详细分錄
这个我知道走应收账款,怎样做详细的分录固定资产分期付款处理怎样和应收帐款结合做账,能帮忙写一下详细分录
应收款:(按期)
1(1/19)
2(2/19)
3(3/19)……
理论教学实践化实践教育实战化,素质教育职业化构建学生知识、技术、能力、素质四位一体的发展体系,全面培养创新型汽车人才
先做固定资产分期付款处置的分录啊:
把固定资产分期付款账面价值囷累计折旧 减值 等都冲销完毕,是赚了还是亏了做营业外收支科目。然后把借方的银行存款换做应收账款科目挂欠款。
固定资产分期付款减值准备(有的话)
贷方:固定资产分期付款账面原值
清理费用:借方:固定资产分期付款清理
是赚了还是亏了借方:固定资产分期付款清理 或反方向营业外收支反方面
先把95,000作为应收账款挂账,每期收款时冲销相应部分的应收账款,即可具体为:
2)记录处置收入囷税金时:
贷:应交税费--应交增值税【或,贷:应交税费--应交增值税(销项税额)】
借:固定资产分期付款清理95000
累计折旧:如果有折旧填寫
借:应收账款95000
贷:其他业务收入95000
应交税金(应交增值税)销项税额95000*税率÷2此题税率是贵司单位税率。以上内容仅供参考谢谢!