一、材料未验收入库,取得发票时的分录是: 借:在途物资——丙材料30000 借:在途物资——丁材料20000 借:应茭税费——应交增值税(进项税额)6500 贷:预付账款——盛达公司56500 二、补付盛达公司的货款分录是: 借:预付账款——盛达公司26500 贷:银行存款26500
答:你好!这个你知道是几月的吗可以在电子税务局,查询打印
答:开维修发票这个 可以開专票你们收到对方开专票可以抵扣,要是一般纳税人话
答:您好可以放在一起做帐,
答:同学你好 不能要有名称的哦
答:你好 你们是代收代付 直接收到支付给第三方食堂 就不用。 如果是自己内部的幼儿园就嘚做收入处理
答:你好 借:固定资产(不含税价款%2B关税%2B消费税) 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目
答:同学伱好 计入主营业务成本
答:你好,当期认证需要抵扣额多了的可以当做留底税额。
答:您好 您可以开销售的您好,您可以开销售的发票
答:同学你好!这个也可以计入 管理费用-办公费的
答:你好!记账联可以交给你做账啊
答:你好同学,是的等审计过了再转就可以的哃学
答:您好 公司找了记账公司,申报个税的话也是让他们去完成
答:你好个人出租商业房增值税5%
齐红 | 金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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职称:注册会计师;财税讲师
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00 制造费用 16000 管理费用 3000 貸 应付职工薪酬 总金额 借 应收账款 4000*数量%2B4000*数量*13% 贷 主营业务收入 4000*数量 应交税费 增值税 4000*数量*13% 借 在建工程 应交税费 增值税 贷 银行存款 借 税金及附加 貸 应交税费 借 营业外支出 贷 存款 有的金额看不出来你题材上你自己加一下
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