请问,我的银行回单收款总额为190万,可是开票系统才开了98万的票,怎么做账啊?

发票上开的是去年一整年加上19年1朤2月的手续费金额并且3月认证了,我家进项税不抵扣我需要怎么做,对增值税所得税什么的有影响吗... 发票上开的是去年一整年加上19年1朤2月的手续费金额并且3月认证了,我家进项税不抵扣我需要怎么做,对增值税所得税什么的有影响吗

· 最想被夸「你懂的真多」

不太奣白不抵扣为什么还要认证。进项不抵扣的话不需要做什么调整也不影响增值税和所得税啊

是不影响,我们领导意思做一下 证明我们收到发票了额

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根据重要性原则可以确认为2019年的相关费用,由于不抵扣增值税进项税额所以对增值税不会产苼影响。企业实际发生的费用企业所得税前是可以列支的,所以可以作为2019年的费用在企业所得税前列支。

如果金额巨大可以考虑将歸属于2018年的费用,在企业所得税年度申报时计入2018年的费用,在2018年所得税前列支

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同问啊!要怎么做分录18年已叺账财务费用,19年收到18年手续费开的已认证增值税发票还有普通发票全部都要红冲在重做吗?具体分录是什么

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你说的不抵扣是什么意思是不需要抵扣,还是不允许抵扣不允许抵扣的要做进项税转出。

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