收购企业没有进项能开销项吗是收购金额直接乘以百分之13,销项是除以1.13乘以0.13的吗?

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税法的规定是这样,不知道为什么初衷,这样做是什么道理,哪位高人老师给解答一下。
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楼主是不是想17%抵扣?因为农产品本来就是免税的产品,如果征税的话相近农业生产资料也是13%税率所以你买进来抵扣无论如何也不能按照17%
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真是高人,跟你的差距实在是太大了。
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换个说法,收购农产品时付出的现金和销售时收到的现金相同,不存在增值的问题,但是按税法算出的结果还是要交增值税的,这个问题该怎么理解。
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回复#3楼qfwjj01的帖子为什么收购农产品付出的现金和销售收到的现金是相同的呢,那样岂不是没有利润可挣了,搞不懂
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收购时付出的现金和销售时收到的现金相同的情况很正常啊,在实务中肯定有这种情况发生,不是每笔生意都会赚钱,对吧
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你想问的是100元收购的农产品100元销售的问题,是吧?采购是因为是从农民那里收购的,100元本身是不含税,国家特准按13%抵扣,既可抵扣的进项为100*13%=13销售的时候100元是含税价,存在价税分离的问题,因为税不征税,所以销项税=100/(1+13%)*13%=11.50应缴税额=销项税11.5-13=-1.5你的说法有误,100元进的100元销售,平进平出是不用缴税的。如果我没猜错,你想问的是为什么进的时候是直接乘,卖的时候要除以(1 税率)?就是因为一个是含税价,一个是不含税价,含税价通过除以1 税率还原为不含税价,不含税价则无需还原。
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恩,上边的这位靠点普,是我算错了。谢了。
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恩恩&&明白了 谢谢啊
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你想问的是100元收购的农产品100元销售的问题,是吧?采购是因为是从农民那里收购的,100元本身是不含税,国家特准按13%抵扣,既可抵扣的进项为100*13%=13销售的时候100元是含税价,存在价税分离的问题,因为税不征税,所以销项税=100/(1+13%)*13%=11.50应缴税额=销项税11.5-13=-1.5你的说法有误,100元进的100元销售,平进平出是不用缴税的。如果我没猜错,你想问的是为什么进的时候是直接乘,卖的时候要除以(1 税率)?就是因为一个是含税价,一个是不含......犇牛发表于 13:21:05解释的相当清楚
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在计算销项税时不应该按13%的税率计算。销项税=100/(1+17%)*17%=14.5,应交税金=14.5-13=1.5
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向农民购买农产品时,农民是免交税的,单位向农民购入农产品,可以按进价的13%抵扣增值税。如:购入农产品价值100,则入账时农产品87,进项税13;单位将购入的农产品对外销售时,属于二次流通,不属于自产自销免税范围,假设销售价格为100,则有两种情况,如果单位是一般纳税人,那么100为不含税价,则销项税为100*13%。本月企业应缴增值税=100*13%-13;如果单位为小规模纳税人,则销项税为100/(1+13%)*13%,本月企业应缴增值税=100/(1 13%)*13%-13。不论何种情况,单位的销售收入始终大于购入成本,还是存在利润。
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我们公司是做冰冻食品批发业务的(不做加工业务,只是流转),进项发票大部份是13%的,也有很小一部份是17%的今天税局来查帐,说我们17%进项买进的的冻鸡爪,卖出去是也要按17%的税率开票。我觉得这种说法有问题,我们开什么税率的增值税发票,应该跟公司所属行业有关(农副产品批发零售13%税率),与进项发票什么税率没半毛钱的关系才对啊。求高手解答下疑惑拜谢
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假设某一农产品,进货付款 117元 =进价100元+17%进项税17.0元;全部售出135.6元 =售价120元 13%销项税15.6元---------------------------------------------------该农产品因税率不同比可带来 △增值税 -1.4元&& 若税务允许这样报税,税务局喝西北风了
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如果你们公司为商贸企业,则购进不同进项税税的产品,在销售时,参照购进产品税率即可,也就是说,可以执行两种税率,不能统一按一种税率开具销售发票,特别是不能“购进17%的税率,销售却执行13%税率”,此种情况肯定是存在逃税漏税的嫌疑!故税务机关就会提醒你纠正了。
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特别是不能“购进17%的税率,销售却执行13%税率”,此种情况肯定是存在逃税漏税的嫌疑!故税务机关就会提醒你纠正了。彩运追月发表于 09:30:08和您探讨一下,我觉得“购进17%的税率,销售却执行13%税率”应该不存在逃税漏税的嫌疑,增值税只是增值部份缴税,货物在我们公司的流通环节增值,我们公司属于------农副产品批发零售,没有加工,国家核定这种情况是13%的税率。按照您的说法,如果我们公司买进一个冷库用的变压器17%进项税率,那么是不是也只能按13%来抵扣?17%的进项税率,只不过是我们购货的这家公司,当地税局认为它们的流通环节(加工)应缴17%税而我们的流通环节是(批发,没有加工),应该是13%才对啊我觉得,销项税税率只应该以货物品种、流通环节有关,与进项发票税率无关!不知道这种理解对吧感谢楼上回答,继续求解释
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假设某一农产品,进货付款 117元 =进价100元+17%进项税17.0元;全部售出135.6元 =售价120元 13%销项税15.6元---------------------------------------------------该农产品因税率不同比可带来 △增值税 -1.4元&& 若税务允许这样报税,税务局喝西北风了
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3楼讲的清楚,弄懂了,谢啦
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我觉得,那个进项那个只是对于抵扣有用吧,就像我们平时有拿到的只是3%的抵扣,也可以用啊,而且,你不会真的没个月都不交税吧。
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假设某一农产品,进货付款 117元 =进价100元+17%进项税17.0元;全部售出135.6元 =售价120元 13%销项税15.6元---------------------------------------------------该农产品因税率不同比可带来 △增值税 -1.4元&&若税务允许这样报税,税务局喝西北风了蘓良发表于 10:17:12专业,一针见血!
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很想知道!!!
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<font color="#楼的确实明白啊,一针见血
海到无边天作岸,山登绝顶我为峰!人的名,树的影;人过留影,风过留声。
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“购进17%的税率,销售却执行13%税率”应该不存在逃税漏税的嫌疑
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假设某一农产品,进货付款 117元 =进价100元+17%进项税17.0元;全部售出135.6元 =售价120元 13%销项税15.6元---------------------------------------------------该农产品因税率不同比可带来 △增值税 -1.4元&&若税务允许这样报税,税务局喝西北风了蘓良发表于 10:17:12厉害
摔倒以后什么也别想,先爬起来再说!&&&&& 每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负!
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厉害厉害啊
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