求问第20笔和21笔业务的其他业务收入会计分录录!

我来说两句:
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其它答案:共6条
进项税出的会计分录为:借:库存商品&&贷:应交税金—应交增值税(进项税金转出)至于本月是否缴纳增值税,要看上月留抵税金和当月进项。如果上述二者之和大于本月进项税额转出,则不需缴纳;如果小于,则本月缴纳其差额。
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&&18人赞同
谢谢,但由始至终我们就这一笔进口业务,并且当月无进项,销项税5151,进项税(海关专用缴款书完税数额)2694.87,我已在6月缴纳了税金2456.13,请问是不是要缴纳税金2694.87?
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是要缴纳税金2694.87.
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是的,缴纳税金2694.87元。
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那我不是赔了吗,海关时已交了一部分了,为什么还要补交那么多,没天理了
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是要补交的
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计提工资和发放为什么不能在同一笔分录
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本帖最后由 枯木10 于
12:13 编辑
请教陈版:计提工资和发放为什么不能在同一笔分录,这个有什么危害?除了按规定不能多借多贷外,实际情况是上月计提,本月按正确数支付和计提?
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没人留言{:cry:}
你要是愣放在一起,也没有办法啊!
只是说标准、规范的做法都是分开做,那你要是非合在一块,那也没人管!
为何不可以,没听过
是可以做到一张凭证的,只要借贷方不错
谁规定了不可以啊?
会计分录是为了清晰反映交易过程,所以一般情况下,需要就每一笔交易做一笔分录。当然,为了简化工作,也可以把同类交易做一笔分录。
如果把多笔交易合在一起做一笔分录(多借多贷),就不容易反映交易过程。一个极端的例子就是把一个月的所有交易都做成一笔分录,试问这样的分录还有人看得懂吗?
《会计工作基础规范》对此问题也有明确:记帐凭证可以根据每一张原始凭证填制,或者根据若干张同类原始凭证汇总填制 ,也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记 帐凭证上。
这种问题以后不要指名请教陈老师,应该自己先网上寻找答案,养成爱学习的习惯。
7楼亮点,这问题楼主还敢问陈老师
做在一起,那么大张凭证,查看起来都不方便
分录是要清晰明了便利。这种问题没有绝对以及惯例和你公司的规定。
既然你自己读硕了计提和发放,那就是2项业务,他们的时点不一样,当然是分开比较好了。
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