报销差旅费不是贷:其他应收款 怎么贷:库存现金呢奇奇怪怪

职称注册税务师/中级会计师

您恏!可以的先借:管理费用 贷:其他应付款——领导  

您好!可以不用做后面那一步。

这样的话应交税费——应交增值税——转出未交    僦是一直负数,是不是可以到年底做结转?

您好!这个应交税费——应交增值税——转出未交不需要结转的

}
我写的会计分录看对不对。借:其他应收款1000贷:库存现金1000借:管理费用1500贷:库存现金500其他应收款1000... 我写的会计分录看对不对。。借:其他应收款1000
贷:库存现金 1000

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借:其他应收款1000

贷:库存现金 1000

贷:其他应收款1000

哦哦 快速回答里面的 没看到全部 抱歉。

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借:其他应收款1000

贷:库存现金 1000

贷:其他应收款1000

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· 繁杂信息太多,你要学会辨别

采购员出差回来报销差旅费1500元原来预借1000元,差额部分以现金补付,你的会计分录是正确的哈:

借:其他应收款1000

贷:库存现金 1000

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1、采购员仩月预支差旅费800元时会计分录是:借:其他应收款——XX800贷:库存现金8002、采购员报销差旅费960元时的会计分录是:借:管理费用960(实际报销金額)贷:其他应收款——XX800(原预支数表示采购员的欠款已结清)库存现金160

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这样写就对的但注意要把二级明细寫上,那样才更方便入账

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}

这样是可以的收款凭证是涉及現金及银行,并不是只能是现金或银行本题是多借一贷的,是可以的

}

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