季报营业收入怎么填只产生了应付工资,没有收入应该怎样申报企业所得税


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你们的實际利润就是你们的费用金额加负号

因为你们没有收入和成本

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没有任何收入其他都是零申报,公司还没有运营从业人员那怎么填... 没有任何收入,其他都是零申报公司还没有运营,从业人员那怎么填

虽然没有取得销售收2113入但昰存在进5261项税额,4102如果该纳税人因未1653发生销售办理零申报未抵进项税额会造成逾期抵扣而不能抵扣。正确方式是在对应的销售额欄次填写0把当期已认证的进项税额8500元填入申报表的进项税额栏次中,产生期末留抵税额在下期继续抵扣

如果纳税人违规进行零申报,鈈仅要补缴当期税款还要加收滞纳金并处罚款,正确方式是该纳税人应将当期收入100万元填入未开票收入中按规定缴纳当期税款。

所得稅收入总额就是所开增值税发票和普通发票的不含税的总额

应交所得税=(不含税的增票+普票总收入)*税局定的所得率*25%注明:所得率由税務机关来定,各个企业有所不同最后,应交所得税的多与少不能扣除成本费用,而是根据你的总收入来定的

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从业人员实际有几个就填几个,没营业收入可以0申报资产总额应该是多少就填多少,填0不适合没有收入有开支吧。有钱款的支付吧所以0不合适

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会计问题企业季度所得税申报表中的收入和成本怎么填?收入是主营业务收入其他业务收入,营业外收入之和成本是主营业务成本,其他业务成本期间费用,税金及附加之和这样写的... 会计问题,企业季度所得税申报表中的收入和成本怎么填收入是主营业务收入,其他业务收入营业外收入之囷?成本是主营业务成本其他业务成本,期间费用税金及附加之和?这样写的话符合利润=收入-成本;但是有人说成本只包括主营业務成本和其他业务成本,那利润也不等于收入减成本啊期间费用是年终汇算清缴的时候按照规定的减免额计算填写的,如果季度全额算進去了年终又减一次,算重复了

营业收4102=主营业务收1653入+其他业务收入

利润总额=利润表中的利润总额

以上三者无勾稽关系也就是说,(營业收入-营业成本)不一定等于利润总额

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